政府会计软件---实战讲议(10)三反

软件正常操作流程:
制单à审核à记账à结账
三反(反结账、反记账、反审核)
反结账à反记账à反审核(取消审核)
一、
反结账
在菜单“期末处理”下“期末结账”


点“反结账”
二、
反记账
在菜单“凭证管理”下“凭证记账”


点“反记账”
三、
反审核
在菜单“凭证管理”下“凭证审核”


(1)、选择会计期间
(2)、点查询
(3)、点“全消”
四、
修改凭证
(1)、可以在凭证录入地方,进行修改
(2)、可以在凭证查询中,进行修改
五、
不三反情况下修改凭证
在菜单“凭证管理”下“凭证查询”


(1)、选择会计期间
(2)、点查询
(3)、双击需要修改的凭证

(1)、点“审计”, “修改”与“保存”可以操作
(2)、点“修改”
(3)、修改具体的会计分录
(4)、保存
全部修改结束后,只要在凭证记账,按“记账”,会进行数据重新计算